Faktúra č. 26DFBV0418

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0418
  • Popis fakturovaného plnenia: tovar na zriadenie internet. sietí do kanc. priestorov vedenia školy
  • Dátum doručenia: 19.08.2026
  • Celková hodnota: 403,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 203-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť