Faktúra č. 26DFBV0413

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0413
  • Popis fakturovaného plnenia: prevedenie dezinsekcie
  • Dátum doručenia: 13.08.2026
  • Celková hodnota: 1 937,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 200-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 01.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť