Faktúra č. 26DFBV0338

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0338
  • Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie plánu BOZP
  • Dátum doručenia: 30.06.2026
  • Celková hodnota: 356,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 180-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť