Faktúra č. 26DFBV0293

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0293
  • Popis fakturovaného plnenia: prezutie pneumatík TT433DV, TT330DY
  • Dátum doručenia: 28.05.2026
  • Celková hodnota: 61,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 162-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2026
  • Poznámka:
Tlačiť