Faktúra č. 26DFBV0242

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0242
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží za 3-4/2026
  • Dátum doručenia: 23.04.2026
  • Celková hodnota: 167,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zml. 04720184
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť