Faktúra č. 26DFBV0237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0237
  • Popis fakturovaného plnenia: laminovacie fólie
  • Dátum doručenia: 16.04.2026
  • Celková hodnota: 35,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 127-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť