Faktúra č. 26DFBV0233

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0233
  • Popis fakturovaného plnenia: podušky k pečiatkam
  • Dátum doručenia: 14.04.2026
  • Celková hodnota: 26,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 128-140-2026
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť