Faktúra č. 26DFBV0203

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0203
  • Popis fakturovaného plnenia: prevedenie dezinsekcie
  • Dátum doručenia: 08.04.2026
  • Celková hodnota: 215,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 115-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť