Faktúra č. 26DFBV0175

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0175
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 20.03.2026
  • Celková hodnota: 5 578,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť