Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
- IČO: 17055385
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0149
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba EE 2/2026
- Dátum doručenia: 09.03.2026
- Celková hodnota: 1 173,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20242660
- Dátum zverejnenia: 19.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť