Faktúra č. 26DFBV0126

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0126
  • Popis fakturovaného plnenia: služby spojené s výdajom stravy žiakov 2/2026
  • Dátum doručenia: 03.03.2026
  • Celková hodnota: 350,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť