Faktúra č. 26DFBV0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0119
  • Popis fakturovaného plnenia: zál. lišta biela 17 ks, izolačka 1 ks
  • Dátum doručenia: 02.03.2026
  • Celková hodnota: 93,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 62-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť