Faktúra č. 26DFBV0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0117
  • Popis fakturovaného plnenia: prev.tepelno-techn.zariadení 2/2026
  • Dátum doručenia: 02.03.2026
  • Celková hodnota: 280,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020-2-011/VI
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť