Faktúra č. 26DFBV0109

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0109
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 2/2026
  • Dátum doručenia: 27.02.2026
  • Celková hodnota: 4 048,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2018
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť