Faktúra č. 26DFBV0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0103
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava požiarnych zariadení v škole - nástenných hydr. systémov 40 ks
  • Dátum doručenia: 24.02.2026
  • Celková hodnota: 4 325,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 68-121-2026
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť