Faktúra č. 26DFBV0101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0101
  • Popis fakturovaného plnenia: pc vybavenie a komponenty na mat. skúšky a výučbu žiakov
  • Dátum doručenia: 23.02.2026
  • Celková hodnota: 2 472,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 44-121-2026
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť