Faktúra č. 26DFBV0099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0099
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrosúčiastky do učebne
  • Dátum doručenia: 18.02.2026
  • Celková hodnota: 136,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 61-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť