Faktúra č. 26DFBV0037

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
  • IČO: 17055385
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0037
  • Popis fakturovaného plnenia: inzercia do kalendára škôl na 2026
  • Dátum doručenia: 29.01.2026
  • Celková hodnota: 209,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23-150-2026
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť