Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB3025125 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. 52116433 229,60 € 25.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB3025124 analyzátor spalín sada - Testo 310 ll Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MERCONTROL CS spol. s r.o. 56004567 676,50 € 25.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB3025123 repre - sety kovových pier a ceruziek Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 142,07 € 25.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB3025122 tonery HP W219 A 4 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 309,20 € 21.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB3025121 nájomné za fľaše 3/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MESSER Tatragas spol. s r. o. 00685852 20,85 € 18.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB3025120 poskytnutie právnej pomoci za 2/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mgr. Peter Čechvala, advokát 37918346 500,00 € 18.03.2025 31.03.2025 Faktúra
DFB3025118 toner 2 ks, čistiaci sprej na monitor 30 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Pretože TRIPSY s.r.o. 52724077 119,53 € 13.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB3025114 odb. prehl. a skúška VTZ el.-rozv. - jemn. dielne Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MARELL s.r.o. 46572716 4 041,13 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB3025115 zámky, nožnice, reťaz zvar., nôž 18mm, pištol predn. Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. 52116433 94,00 € 13.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB3025119 pracovný odev a obuv-školník Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Lukáš Minarovič 43617603 210,50 € 13.03.2025 Faktúra
DFB3025116 NAS Synology, pevný disk, modul TP-link Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 493,95 € 13.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB3025117 SSD disk Verbatim 5 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 89,67 € 13.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB3025113 vodné,stočné,dažď.voda za 2/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 2 752,35 € 11.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFB3025110 služby integrov.bezpeč.systému EZS 2/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 JES Group a.s. 35699493 344,40 € 10.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB3025112 serv. práce - inštalácia tlačiarní Brother Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Ivan Kozák K&H 22707042 90,00 € 10.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB3025111 spotreba EE 2/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 1 507,25 € 10.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB3025109 oprava strižných dorazov na tab. nožniciach Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 ELPOTECH, spol. s r.o. 36236837 289,54 € 07.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB3025108 prev.tepelno-techn.zariadení 2/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 36229709 467,40 € 07.03.2025 28.03.2025 Faktúra
DFB3025105 oprava traktora MFT 1638 H 21EA3RON003859 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 169,40 € 06.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB3025106 oprava traktora MFT 1638 H 19LA3RON005397 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mountfield SK, s.r.o. 36377147 169,40 € 06.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB3025103 obálky C5 doručenka bianko strip 1000 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 KRPA Slovakia spol. s r.o. 30229138 93,05 € 06.03.2025 13.03.2025 Faktúra
DFB3025099 spotreba tepla 2/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 17 332,58 € 06.03.2025 Faktúra
DFB3025101 SSD disk Patriot 256 GB 3 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 72,28 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB3025102 montážna sada Delock 31 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 9,88 € 06.03.2025 19.03.2025 Faktúra
DFB3025100 telefónne poplatky 2/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 SWAN, a.s. 35680202 26,05 € 06.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB3025104 repre rekl. predmety - tašky, perá s logom SOŠE Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Lukáš Minarovič 43617603 856,08 € 06.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB3025107 služby Multisport karty 03/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 427,00 € 06.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB3025098 nájomné za fľaše 2/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MESSER Tatragas spol. s r. o. 00685852 66,28 € 05.03.2025 20.03.2025 Faktúra
DFB3025094 Tlačiarne Brother MFCL 890 CDWYJ1 3ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Ivan Kozák K&H 22707042 1 669,80 € 04.03.2025 12.03.2025 Faktúra
DFB3025096 pranie prádla 2/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 QUICK-WASH s.r.o. 50983652 240,65 € 04.03.2025 19.03.2025 Faktúra