Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB3024339 poskytnutie právnej pomoci za 8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mgr. Peter Čechvala, advokát 37918346 500,00 € 09.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB3024337 Chladnička Philco, vysavač Sencor Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Alza.sk s.r.o. 36562939 292,22 € 09.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB3024332 telefónne poplatky 8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 SWAN, a.s. 35680202 20,83 € 04.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB3024328 služby Balíčka zborovňa komplet 8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 03.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB3024327 služba COO 8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Miroslav Valentín - MV 46947531 110,00 € 01.09.2024 19.09.2024 Faktúra
DFB3024329 EE FA za opakované plnenie-preddavok za 9/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 6 693,34 € 01.09.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB3024326 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739 60,00 € 31.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB3024331 spotreba tepla 8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 13 548,38 € 31.08.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB3024330 prev.tepelno-techn.zariadení 8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 36229709 456,00 € 31.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB3024336 vodné,stočné,dažď.voda za 8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 1 877,80 € 31.08.2024 24.09.2024 Faktúra
DFB3024334 spotreba EE 8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 497,10 € 31.08.2024 25.09.2024 Faktúra
DFB3024325 výkon zodpovednej osoby 8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 31.08.2024 26.09.2024 Faktúra
DFB3024324 vedenie služieb BOZP a OPP 8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Lukáš Šiška 48262501 288,00 € 29.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB3024323 TZ dodávka a montáž vnútor.žalúzií 720 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 RK TECH, s. r. o. 52884627 19 999,80 € 28.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFB3024333 Vypracovanie dopl.záver.správy IROP Moder.SOŠ Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 EMANDER, s.r.o. 45627207 1 500,00 € 28.08.2024 18.09.2024 Faktúra
DFB3024322 služby mobilnej siete 8-9/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,00 € 26.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB3024321 služby mobilnej siete 8-9/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 27,00 € 26.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB3024320 služby mobilnej siete 8-9/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,00 € 26.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB3024319 služby mobilnej siete 8-9/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,00 € 26.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB3024318 služby mobilnej siete 8-9/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 24,00 € 26.08.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB3024317 online seminár Elektr.schránky zák. o e-Govermente Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Nakladatelství FORUM s.r.o. organizačná zložka 46490213 238,80 € 22.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB3024316 kancel.potreby čistiaca pena na tabulu Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 DAMITO s. r. o. 44148542 588,30 € 21.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB3024314 prac.odev a obuv pre žiakov 1.ročníka Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Lukáš Minarovič 43617603 5 437,40 € 19.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB3024312 nájomné za fľaše 7-8/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MESSER Tatragas spol. s r. o. 00685852 33,11 € 19.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB3024313 služba počítač.siete Sanet 7-9/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 16.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB3024315 kancelárske potreby Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 DAMITO s. r. o. 44148542 3 888,39 € 14.08.2024 04.09.2024 Faktúra
DFB3024309 PC Lenovo 9ks,tlačiareň,kláves,myš,USB,podložky pod myš Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 DAMITO s. r. o. 44148542 7 342,68 € 12.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFB3024311 poskytnutie právnej pomoci za 7/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mgr. Peter Čechvala, advokát 37918346 500,00 € 06.08.2024 22.08.2024 Faktúra
DFB3024306 telefónne poplatky 7/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 SWAN, a.s. 35680202 31,62 € 05.08.2024 20.08.2024 Faktúra
DFB3024303 služby Balíčka zborovňa komplet 7/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 20,52 € 05.08.2024 20.08.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »