Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB3025485 materiál - prúdový chránič Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 32,94 € 07.11.2025 08.11.2025 Faktúra
DFB3025475 elektro-materiál Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Unihouse s.r.o. 45851387 623,03 € 05.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB3025483 ročný prístup balíčka Zborovňa Komplet 01/2026 - 12/2026 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 270,40 € 05.11.2025 08.11.2025 Faktúra
DFB3025463 inzercia Zámer na prenájom Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 20,91 € 29.10.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB3025464 inzercia Deň otvorených dverí Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 276,75 € 29.10.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB3025461 výkon zodpovednej osoby 10/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB3025462 vedenie služieb BOZP a OPP 10/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Lukáš Šiška 48262501 295,20 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB3025460 služby mobilnej siete 9-10/2025, mes. popl. za súhrnnú faktúru Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Orange Slovensko, a. s. 35697270 133,23 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB3025459 zváračský kurz ZK 111-1 7 žiakov Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Výskumný ústav zváračský 36065722 4 132,80 € 23.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB3025458 inzercia Zámer na prenájom Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 20,91 € 22.10.2025 29.10.2025 Faktúra
DFB3025456 prezutie pneumatík TT126DY, TT330DY, TT433DV Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 AUTOPNEUSERVIS s.r.o. 51326434 98,40 € 20.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB3025455 Toner originál BROTHER 6 ks Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 1 003,68 € 20.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB3025457 čistenie, vyťahovanie, likvidácia, prestreknutie lapačov tuku Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Fidelity Trade s.r.o. 50254081 393,60 € 20.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB3025454 prevedenie jesennej deratizácie Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Insekta DDD s.r.o. 45942986 719,55 € 16.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB3025453 refaktur.náklad. za zamestnanca SZŠ v ŠI 9/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 2 405,18 € 15.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB3025452 stolný futbal s prísluš. - part. rozpočet Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Unihouse s.r.o. 45851387 1 000,85 € 14.10.2025 17.10.2025 Faktúra
DFB3025451 poskytnutie právnej pomoci za 9/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mgr. Peter Čechvala, advokát 37918346 500,00 € 14.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB3025450 taniere hlboké a plytké, príbor do VŠJ Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Hudec J. - Domace potreby 30730937 346,50 € 13.10.2025 28.10.2025 Faktúra
DFB3025449 termosky na prepr. potravín 22 l - 5 ks do VŠJ Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 APD-Company s. r. o. 55488749 577,61 € 09.10.2025 Faktúra
DFB3025448 oprava priestorov soc. zariadení SOŠE Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 STAVRECO B & B, s.r.o. 36219282 108 351,01 € 09.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB3025446 vodné,stočné,dažď.voda za 9/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 3 085,50 € 09.10.2025 31.10.2025 Faktúra
DFB3025447 vedenie účtovníctva 9/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Centrum podporných služieb 53243188 5 000,00 € 09.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB3025443 spotreba EE 9/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 -2 011,57 € 08.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB3025441 poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 7-9/25 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 30,58 € 08.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB3025442 služby Multisport karty 10/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 336,00 € 08.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB3025444 odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 9/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 258,30 € 08.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB3025445 služby integrov.bezpeč.systému EZS 9/2025 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 JES Group a.s. 35699493 344,40 € 08.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB3025440 oprava výťahov 450 kg DM, 1000 kg DM Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 560,10 € 07.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB3025433 školenie správy registratúry - webinár Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 75,00 € 06.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB3025437 kultúrne premietanie (SF) Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 CINEMAX, a.s. 36612367 1 020,00 € 06.10.2025 09.10.2025 Faktúra