Faktúra č. DFP0143/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0143/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 36,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 294
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť