DFB3025188 |
služby mobilnej siete 4-5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025189 |
služby mobilnej siete 4-5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025196 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 830,80 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025191 |
pranie prádla 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
272,55 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025194 |
menovky na kľúče, visačky ku kľúčom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,93 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025195 |
odpudzovač hmyzu BIOLIT 2ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
11,07 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025197 |
vedenie služieb BOZP a OPP 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025192 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025193 |
hlasová+dátová služba LC Monitoring 365-výťahy 1-12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
270,60 € |
30.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025184 |
odznaky, prívesky, klipy, magnetky |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CTRL + C s. r. o. |
46728571 |
|
235,02 € |
29.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB3025183 |
čistiaci a hygien.materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tatrachema |
31434193 |
|
4 890,78 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025182 |
materiál - štiep. kliešte, nožnice, filamenty |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
149,52 € |
28.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025181 |
kanc. mat. - plastové obálky na krúžk. väzbu 2 bal. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
31,22 € |
25.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025180 |
ročné vyúčtovanie tepla za rok 2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
11 153,84 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025179 |
prezutie pneumatík TT126DY, TT330DY, TT433DV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
86,10 € |
24.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025178 |
repre rekl. predmety - dáždniky s potlačou SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
708,48 € |
23.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025177 |
poštová schránka M.A.T. Group, redukcia AlzaPower |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
22,35 € |
23.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025176 |
dod. a montáž utesnenia požiar. prestupov v požiar.-deliacich konštrukciách |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
1 180,80 € |
22.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025175 |
nájomné za fľaše 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB3025174 |
nájom komunik.systému Alcatel 1-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AITEN, a.s. |
36221945 |
|
258,30 € |
16.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |