Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB3024190 pranie prádla 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 QUICK-WASH s.r.o. 50983652 267,60 € 01.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB3024167 EE FA za opakované plnenie-preddavok za 5/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 6 693,34 € 01.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB3024163 obedy žiaci 4/2024, manipulačný poplatok 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 5 505,20 € 30.04.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB3024168 vedenie služieb BOZP a OPP 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Lukáš Šiška 48262501 288,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB3024179 zneškodnenie bio odpadu 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 32,76 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB3024174 strava zamestnancov 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 7 367,88 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB3024171 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. 54146739 60,00 € 30.04.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB3024170 výkon zodpovednej osoby 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 54,00 € 30.04.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB3024181 spotreba tepla 04/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 14 720,58 € 30.04.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB3024191 spotreba EE 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 encare, s.r.o. 52302555 572,11 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB3024178 prevádzka a obsluha tepelno - technických zariadení za 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 36229709 456,00 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB3024185 vodné,stočné,dažď.voda za 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Trnavská vodárenská spoločnosť 36252484 3 725,59 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFB3024182 zváračský kurz ZK 311-1 7 žiakov Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Výskumný ústav zváračský 36065722 4 872,00 € 30.04.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB3024173 služby spojené s výdajom stravy žiakov 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 TOP-RELAX s.r.o. 36836061 200,00 € 30.04.2024 05.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 52/2024/SOŠETt Dohoda o ukončení zmluvy č. 45/962/2023 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 17055385 Síleš Tomáš 73,00 € 29.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 29.04.2024 PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 53/2024/SOŠETt Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 17/140/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 17055385 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 30844185 0,00 € 29.04.2024 30.04.2024 30.06.2024 29.04.2024 PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD riaditeľka školy Zmluva
Zmluva č. 54/2024/SOŠETt Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 17055385 Trnavský samosprávny kraj 37836901 0,00 € 29.04.2024 30.04.2024 30.12.2024 29.04.2024 PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB3024164 odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 4/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 252,00 € 29.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB3024172 inzercia - ponuka práce Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 87,00 € 29.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB3024165 hlasová a dátová služba LC Monitoring 365 vo výťahoch 4-12/2024 Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava 17055385 Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 180,00 € 29.04.2024 30.05.2024 Faktúra