DFB3024196 |
elektr.licencie Eset home Security na 12 mes. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
163,60 € |
15.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024195 |
čistiaci a hygien.materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tatrachema |
31434193 |
|
4 572,00 € |
14.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024209 |
mater.kyselina citrónová-vyúčtovacia fa. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
000000541 |
|
23,48 € |
14.05.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 55/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 27/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Miklošík Lukáš |
|
|
138,00 € |
13.05.2024 |
14.05.2024 |
29.05.2024 |
13.05.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB3024193 |
seminár Cestovné náhrady |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,93 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024194 |
materiál - šnúrka na krk |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
40,99 € |
13.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024192 |
oprava-odstránenie závad na elektroinštalácii v kuchyni |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services s. r. o. |
53599446 |
|
4 028,40 € |
13.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024183 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Marián Lukačko SKYMAX |
45318557 |
|
56,40 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024198 |
poskytnutie právnej pomoci za 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
10.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024184 |
operačná pamäť Kingston 4GB 12 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
255,97 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024188 |
odb.prehliadka a skúška kamerového systému |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
794,40 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024189 |
PC mat-operač. pamäť,SSD disky,káble, skartovačka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
715,68 € |
09.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024180 |
telefónne poplatky 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
35,94 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024187 |
inzercia - ponuka práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024177 |
nájomné za oceľové fľaše 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
33,12 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024186 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
336,00 € |
03.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024169 |
služby Balíčka zborovňa komplet 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024175 |
materiál - merač tepla |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BMS servis s.r.o. |
36722626 |
|
158,40 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024176 |
teplákové súpravy s logom školy 18 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
3b, s.r.o. |
36513148 |
|
1 047,60 € |
02.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB3024166 |
služba COO 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |