Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0054 Dodávka PHM, nafta do pece k 15.02.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 79,87 € 18.02.2026 25.02.2026 Faktúra
26DFBV0049 GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.02.2026 do 28.02.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 13.02.2026 20.02.2026 Faktúra
26DFBV0050 Inštaláciu 14KS PC VT2 - servisné činnosti na PC Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 701,10 € 13.02.2026 Faktúra
26DFBV0051 Podpora testovania E maturity - servisné činnosti na PC Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 166,05 € 13.02.2026 20.02.2026 Faktúra
26DFBV0052 Oprava systému výdaj stravy - servisné činnosti na PC Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 212,79 € 13.02.2026 20.02.2026 Faktúra
26DFBV0053 Dodávka materiál na odborný výcvik Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 1 833,00 € 13.02.2026 20.02.2026 Faktúra
26DFBV0046 Dodávka elektriny 01.01.2026-31.01.2026, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 991,42 € 09.02.2026 17.02.2026 Faktúra
26DFBV0047 Za služby v oblasti CO za obdobie 01/2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 09.02.2026 17.02.2026 Faktúra
26DFBV0048 Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 02/2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 09.02.2026 18.02.2026 Faktúra
26DFBV0044 Dodávka tlačivá pre stredné školy k maturitnej skúške, protokoly o administrácii testov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠEVT a.s. 31331131 78,87 € 06.02.2026 07.02.2026 Faktúra
26DFBV0045 Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.01.2026-31.01.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 06.02.2026 14.02.2026 Faktúra
26DFBV0043 Dodávka teplo január 2026, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 232,85 € 05.02.2026 20.02.2026 Faktúra
26DFBV0039 Lyžiarsky kurz 26.-30.04.2026 ubytovanie a plná penzia pre 45 žiakov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár 32228554 8 100,00 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0040 Poplatky za služby pevnej siete 01.01.2026-31.01.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 66,17 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0041 Poplatky za služby mobilnej siete 01.01.2026-31.01.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 106,42 € 04.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0034 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 779,82 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0035 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu január 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 135,30 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0036 Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2026 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 144,06 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0037 Dodávka PHM k 31.01.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 433,91 € 04.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0042 Dodávka - náradie, prístroje, čistiace prostriedky, všeobecný materiál na OV Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 AG NÁRADIE, s.r.o. 18049401 2 941,62 € 04.02.2026 12.02.2026 Faktúra
26DFBV0038 Dopravné služby 26.01.2026, 30.01.2026 na trase Trnava - Hronec - Trnava (lyžiarsky kurz) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠPORT-BUS,s.r.o. 51416000 1 722,00 € 04.02.2026 12.02.2026 Faktúra
26DFBV0032 Dodávka - ohrievač Eliz 3 KW, zapojenie a montáž Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 414,00 € 03.02.2026 06.02.2026 Faktúra
26DFBV0033 Elektroinštalačné práce na základe požiadavky a prevádzkových potrieb školy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 1 420,00 € 03.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0031 Dodávka materiál čistiaci a lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 467,01 € 03.02.2026 10.02.2026 Faktúra
26DFBV0030 Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za január 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 38,62 € 03.02.2026 11.02.2026 Faktúra
26DFBV0025 Dodávka vodné, stočné január 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 138,54 € 02.02.2026 07.02.2026 Faktúra
26DFBV0028 Dodávka tonery XEROX 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 452,64 € 02.02.2026 07.02.2026 Faktúra
26DFBV0029 Servisné činnosti na PC - pripojenie elektrodielne Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 147,60 € 02.02.2026 07.02.2026 Faktúra
26DFBV0026 Odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany za február 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,12 € 02.02.2026 07.02.2026 Faktúra
26DFBV0027 Výroba a odvysielanie reklamných príspevkov v mestskej televízii Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mestská televízia Trnava s.r.o. 36219681 867,00 € 02.02.2026 11.02.2026 Faktúra