Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
253005 Dodávka - telelefón SAMSUNG S24 FE 128 GB BLU Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 NAY.sk 35739487 599,00 € 27.01.2025 27.01.2025 Faktúra
251013 Inštruktorský kurz autoškola IK 3/25 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 1 875,00 € 24.01.2025 30.01.2025 Faktúra
251010 Oprava notebook na TV - 1 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 142,68 € 22.01.2025 31.01.2025 Faktúra
251011 Oprava notebook na TV - 1 ks Stredná odborná škola automobilová 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 124,85 € 22.01.2025 31.01.2025 Faktúra
251012 Seminárny poplatok 23.01.2025 "Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných od 01.01.2025" Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,97 € 22.01.2025 27.01.2025 Faktúra
251015 Revízie elektrických spotrebičov v SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. IVAN SÝKORA 33211400 3 185,70 € 21.01.2025 31.01.2025 Faktúra
253019 Dodávka materiál - propagačný (tričká, mikiny a šiltovky s logom školy) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Schools United s.r.o. 02017504 2 094,00 € 21.01.2025 21.02.2025 Faktúra
251010 Oprava notebook na TV - 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 142,68 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
251011 Oprava notebook na TV - 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 124,85 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
251008 Vyúčtovanie nájomné do 15.01.2025 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 113,47 € 20.01.2025 29.01.2025 Faktúra
251017 Členský príspevok na rok 2025 (SOPK) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 250,00 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
253004 Dodávka PHM k 15.01.2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 112,31 € 17.01.2025 27.01.2025 Faktúra
253003 Dodávka - skartovačka 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 224,48 € 16.01.2025 27.01.2025 Faktúra
253001 Dodávka - toner 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 77,49 € 14.01.2025 27.01.2025 Faktúra
253002 Dodávka - zásobník B7000 do tlačiarne Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 682,00 € 14.01.2025 27.01.2025 Faktúra
251006 Adobe Acrobat Pro 12mesiacov EDU Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 295,20 € 14.01.2025 27.01.2025 Faktúra
251003 GPS monitoring na osobné autá a trenažér január 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 44,28 € 13.01.2025 23.01.2025 Faktúra
251004 Revízia zdvíhacích zariadení elektrickej časti, revízia pracovného stroja, školenie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Hatala - Revízie 48106500 2 080,00 € 13.01.2025 22.01.2025 Faktúra
241333 Odstránenie závad ÚK/TÚV havarijného stavu v horúcovodnej odovzdávacej stanici tepla Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 4 857,20 € 10.01.2025 22.01.2025 Faktúra
241330 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci december 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 09.01.2025 22.01.2025 Faktúra
251007 Druhé ovládanie Škoda Fabia AA750KV Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. Michalka Alojz AUTO-MOTO-MIX 37021516 920,00 € 08.01.2025 22.01.2025 Faktúra
251002 Nepretržitá pohotovosť na rok 2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. 36703176 73,80 € 08.01.2025 22.01.2025 Faktúra
251005 Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 01/2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 08.01.2025 22.01.2025 Faktúra
241328 Poplatok za poskytnutie služby mVL 09.24, 10.24, 11.24 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 23,89 € 07.01.2025 22.01.2025 Faktúra
241326 Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 109,44 € 07.01.2025 22.01.2025 Faktúra
241329 Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 1.12.2024-31.12.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 05.01.2025 22.01.2025 Faktúra
251001 Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2025/1-2025/12 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 259,48 € 03.01.2025 22.01.2025 Faktúra