253005 |
Dodávka - telelefón SAMSUNG S24 FE 128 GB BLU |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NAY.sk |
35739487 |
|
599,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251013 |
Inštruktorský kurz autoškola IK 3/25 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
1 875,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251010 |
Oprava notebook na TV - 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
142,68 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251011 |
Oprava notebook na TV - 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
124,85 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251012 |
Seminárny poplatok 23.01.2025 "Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných od 01.01.2025" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251015 |
Revízie elektrických spotrebičov v SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
3 185,70 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
253019 |
Dodávka materiál - propagačný (tričká, mikiny a šiltovky s logom školy) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
2 094,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
251010 |
Oprava notebook na TV - 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
142,68 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251011 |
Oprava notebook na TV - 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
124,85 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251008 |
Vyúčtovanie nájomné do 15.01.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251017 |
Členský príspevok na rok 2025 (SOPK) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
253004 |
Dodávka PHM k 15.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
112,31 € |
17.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
253003 |
Dodávka - skartovačka 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
224,48 € |
16.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
253001 |
Dodávka - toner 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
77,49 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
253002 |
Dodávka - zásobník B7000 do tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
682,00 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251006 |
Adobe Acrobat Pro 12mesiacov EDU |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
295,20 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251003 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251004 |
Revízia zdvíhacích zariadení elektrickej časti, revízia pracovného stroja, školenie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 080,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241333 |
Odstránenie závad ÚK/TÚV havarijného stavu v horúcovodnej odovzdávacej stanici tepla |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
4 857,20 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241330 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci december 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251007 |
Druhé ovládanie Škoda Fabia AA750KV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Michalka Alojz AUTO-MOTO-MIX |
37021516 |
|
920,00 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251002 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251005 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 01/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241328 |
Poplatok za poskytnutie služby mVL 09.24, 10.24, 11.24 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,89 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241326 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,44 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
241329 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 1.12.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
05.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
251001 |
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2025/1-2025/12 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
259,48 € |
03.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |