Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
231318 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za December 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 69,12 € 05.01.2024 11.01.2024 Faktúra
231327 Dodávka - vodné, stočné December 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 856,18 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
231316 Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2023 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 32,64 € 04.01.2024 12.01.2024 Faktúra
233146 Dodávka PHM k 31.12.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 220,95 € 03.01.2024 12.01.2024 Faktúra
231325 Poplatky za služby pevnej siete Telekom 01.12.2023-31.12.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,29 € 01.01.2024 15.01.2024 Faktúra
231324 Poplatky za služby mobilnej siete Telekom 01.12.2023-31.12.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,02 € 01.01.2024 15.01.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17