Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241084 Dodávka - vodné, stočné Marec 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 746,18 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
241078 GPS monitoring autá a trenažér 01.04.2024 - 30.04.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
241077 Zhotovenie informačnej tabule Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama 37036106 68,40 € 03.04.2024 06.04.2024 Faktúra
243032 Dodávka PHM k 31.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 284,73 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
244002 Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko - Súpis skutočne prevedených prác č. 2 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TRANSTAV TT s.r.o. 44082371 54 483,14 € 03.04.2024 26.04.2024 Faktúra
241083 Za služby mobilnej siete Slovak Telekom 01.03.2024-31.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 94,22 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
241081 Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2024-31.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,19 € 01.04.2024 09.04.2024 Faktúra
241076 Vyúčtovanie prenájmu kancelárskeho zariadenia k 31.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 16,22 € 31.03.2024 05.04.2024 Faktúra
241079 Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu Marec 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 48,00 € 31.03.2024 06.04.2024 Faktúra
241082 Za služby v oblasti CO za obdobie Marec 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.03.2024 09.04.2024 Faktúra
241088 Dodávka - elektrická energia 01.03.2024-31.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 887,80 € 31.03.2024 18.04.2024 Faktúra
241087 Dodávka - tepelná energie Marec 2024, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 230,18 € 31.03.2024 22.04.2024 Faktúra
241074 Obedy za mesiac Marec 2024 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 069,10 € 27.03.2024 27.03.2024 Faktúra
241073 Obedy za mesiac Marec 2024 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 881,20 € 27.03.2024 27.03.2024 Faktúra
241075 Obedy za mesiac Marec 2024 - maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 19,80 € 27.03.2024 02.04.2024 Faktúra
241072 Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie január, február, marec 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
241071 Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie január, február, marec 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 22.03.2024 27.03.2024 Faktúra
241070 Odborná prehliadka bleskozvodov na budovách SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Hatala - Revízie 48106500 2 027,00 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
243031 Dodávka - stolička pracovná polyuretanová - 12 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jarmila Svítková - BIBIONE 35400307 947,52 € 20.03.2024 25.03.2024 Faktúra
241068 Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 66,60 € 19.03.2024 20.03.2024 Faktúra
241069 EPI Právny systém Medium - ročný prístup 14.03.2024 - 13.03.2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 442,80 € 19.03.2024 20.03.2024 Faktúra
243030 Dodávka PHM 15.03.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 102,98 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
241065 Inštalácia Windows 10 a MS office 2021 18 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 1 404,00 € 18.03.2024 20.03.2024 Faktúra
241066 Doprava autobusom 12.03.2024 na trase Trnava - Sereď Múzeum holokaustu - Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠPORT-BUS,s.r.o. 51416000 160,00 € 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
241062 Dodanie a montáž protihmyzová ISSO sieťka 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Čavojský Richard s. r. o. 52912736 127,00 € 12.03.2024 14.03.2024 Faktúra
241063 Za služby mobilnej siete O2 1.2.2024-29.2.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 07.03.2024 14.03.2024 Faktúra
241058 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému - výjazd zásahovej skupiny 05.02.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 12,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241057 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 33,12 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
241064 Dodávka - vodné, stočné Február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 208,85 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
241056 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 05.03.2024 12.03.2024 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »