Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241293 Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 102,60 € 04.12.2024 06.12.2024 Faktúra
241286 Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov 11/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 96,60 € 03.12.2024 05.12.2024 Faktúra
243133 Dodávka materiál - plechy, materiál Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Metal Klimex, s.r.o. 47984562 1 157,21 € 03.12.2024 05.12.2024 Faktúra
243136 Dodávka PHM k 30.11.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 637,83 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
243137 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 210,46 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
241294 Dodávka - vodné, stočné 11/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 168,03 € 03.12.2024 06.12.2024 Faktúra
241278 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci November 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 02.12.2024 04.12.2024 Faktúra
241283 Administratívne služby a kancelárske práce Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. 56658851 1 860,00 € 02.12.2024 05.12.2024 Faktúra
243134 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Color Centrum SH, s.r.o. 36526517 1 532,81 € 02.12.2024 05.12.2024 Faktúra
241288 Prepracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 240,00 € 02.12.2024 05.12.2024 Faktúra
243135 Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA 52907783 553,00 € 02.12.2024 06.12.2024 Faktúra
241285 Poplatky za služby mobilnej siete 01.11.2024-30.11.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84,52 € 01.12.2024 05.12.2024 Faktúra
241284 Poplatky za služby pevnej siete 01.11.2024-30.11.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 62,82 € 01.12.2024 05.12.2024 Faktúra
241277 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu November 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 516,75 € 30.11.2024 04.12.2024 Faktúra
241290 Biologicky rozložiteľný odpad november 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 84,00 € 30.11.2024 05.12.2024 Faktúra
241282 Inzercia 29.11.2024 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 357,60 € 30.11.2024 05.12.2024 Faktúra
241281 Inzercia 29.11.2024 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 164,40 € 30.11.2024 05.12.2024 Faktúra
241280 Inzercia 22.11.2024 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 344,40 € 30.11.2024 05.12.2024 Faktúra
241279 Inzercia 25.11.2024-30.11.2024 MYtrnava - BANNER Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 180,00 € 30.11.2024 05.12.2024 Faktúra
241292 Za služby v oblasti CO za obdobie 11/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.11.2024 06.12.2024 Faktúra
241291 Školenie zamestnancov v oblasti CO dňa 28.11.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 50,00 € 30.11.2024 06.12.2024 Faktúra
241297 Dodávka - elektrická energia november 2024, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 804,02 € 30.11.2024 09.12.2024 Faktúra
241298 Dodávka - tepelná energia november 2024, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 479,69 € 30.11.2024 11.12.2024 Faktúra
241313 Inzercia od 25.11.2024 do 30.11.2024 MYtrnava.sk - BANNER DYNAMIC 300x300 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 180,00 € 30.11.2024 20.12.2024 Faktúra
241276 Odber stravy (obedy) za obdobie 01.11.2024-29.11.2024 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 3 192,75 € 29.11.2024 29.11.2024 Faktúra
241275 Odber stravy (obedy) za obdobie 01.11.2024 - 29.11.2024 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 3 035,60 € 29.11.2024 29.11.2024 Faktúra
243130 Dodávka - SNCA019 MONET+ProID+Q Client 1 ks (čipová karta) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 34,12 € 29.11.2024 03.12.2024 Faktúra
241289 Doprava autobusom 29.11.2024 na trase Trnava - Košice a späť Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠPORT-BUS,s.r.o. 51416000 1 000,00 € 29.11.2024 05.12.2024 Faktúra
243139 Dodávka materiál - elektro, náradie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Techfun s. r. o. 52773299 804,35 € 29.11.2024 09.12.2024 Faktúra
243128 Dodávka materiál - elektro Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Kopun elektro, s.r.o. 52878112 24,16 € 28.11.2024 29.11.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »