Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
243064 Dodávka - osobné ochranné pomôcky pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PROTECT SK s.r.o. 48139726 4 923,01 € 25.06.2024 28.06.2024 Faktúra
241142 Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie apríl, máj, jún 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 21.06.2024 25.06.2024 Faktúra
241141 Výkon zabezpečenia BOZP na obdobie apríl, máj, jún 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 21.06.2024 25.06.2024 Faktúra
243063 Dodávka - tonery 4 ks, myš k PC 1 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 146,28 € 21.06.2024 25.06.2024 Faktúra
243062 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 46,39 € 20.06.2024 21.06.2024 Faktúra
241140 Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 102,60 € 19.06.2024 20.06.2024 Faktúra
243061 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 180,00 € 18.06.2024 21.06.2024 Faktúra
243060 Dodávka PHM k 15.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 274,50 € 17.06.2024 20.06.2024 Faktúra
241143 Seminárny poplatok za seminár online "Účtovanie transferov" 12.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,95 € 11.06.2024 25.06.2024 Faktúra
241139 Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.05.2024-31.05.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,50 € 06.06.2024 17.06.2024 Faktúra
241134 Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 109,44 € 05.06.2024 08.06.2024 Faktúra
241135 Dodávka - vodné, stočné Máj 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 895,87 € 05.06.2024 08.06.2024 Faktúra
241136 GPS monitoring autá a trenažér 01.06.2024 - 30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 05.06.2024 11.06.2024 Faktúra
243057 Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 208,31 € 05.06.2024 11.06.2024 Faktúra
241133 Ochrana objektu SOŠ automobilová Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému za máj 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 48,60 € 04.06.2024 08.06.2024 Faktúra
243056 Dodávka PHM k 31.05.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 645,11 € 03.06.2024 07.06.2024 Faktúra
241128 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024/2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 629,00 € 03.06.2024 07.06.2024 Faktúra
243059 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Color Centrum SH, s.r.o. 36526517 84,08 € 03.06.2024 11.06.2024 Faktúra
241131 Poplatky za služby mobilnej siete 01.05.2024-31.05.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,52 € 01.06.2024 07.06.2024 Faktúra
241130 Poplatky za služby pevnej siete 01.05.2024-31.05.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,09 € 01.06.2024 07.06.2024 Faktúra
241125 Poplatky za služby v oblasti CO za obdobie Máj 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.05.2024 04.06.2024 Faktúra
241126 Občerstvenie - otvorenie "Multifunkčného ihriska" dňa 09.05.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 22,00 € 31.05.2024 04.06.2024 Faktúra
241124 Obedy za mesiac Máj 2024 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 974,95 € 31.05.2024 04.06.2024 Faktúra
241123 Obedy za mesiac Máj 2024 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 193,20 € 31.05.2024 04.06.2024 Faktúra
241122 Obedy za mesiac Máj 2024 - maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 153,45 € 31.05.2024 04.06.2024 Faktúra
241127 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za obdobie Máj 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 137,40 € 31.05.2024 06.06.2024 Faktúra
241129 Inzercia (bannerová) 31.5.2024-14.6.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 216,00 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
243058 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 267,07 € 31.05.2024 08.06.2024 Faktúra
241132 Za biologicky rozložiteľný odpad za obdobie Máj 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 132,00 € 31.05.2024 08.06.2024 Faktúra
241137 Dodávka - elektrická energia Máj 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 833,54 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »