231192 |
Servisné činnosti na PC sekretariát a myš Logitech optical Wireless |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
114,00 € |
15.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231191 |
Inzercia MY (Trnavský kraj) dňa 07.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
120,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231190 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 1.7.2023-31.7.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231180 |
Ochrana objektu-pripojenie a monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov - za mesiac júl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
57,12 € |
04.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231188 |
Dodávka - vodné, stočné Júl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
707,44 € |
04.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
233074 |
Dodávka PHM k 31.07.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
25,87 € |
03.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
233075 |
Dodávka materiál - všeobecný materiál, výpočtová technika |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
276,18 € |
03.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231183 |
školenie: Nová Elektronická platforma a Zákazka s nízkou hodnotou - nahrávka |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
140,00 € |
02.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231179 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.08.2023 - 31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.08.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231187 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.07.2023-31.07.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,09 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231186 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.07.2023-31.07.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,92 € |
01.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231185 |
Dodávka - elektrická energia Júl 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
540,31 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231181 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 7/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231184 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu Júl 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
100,20 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231189 |
Dodávka - tepelná energia Júl 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 617,20 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231182 |
Oprava trenažéru pre autoškolu AT-208 VRT |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TELMAX s.r.o. |
27481166 |
|
623,93 € |
28.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
233072 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
79,22 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231177 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
61,20 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231176 |
Servisné práce PC - prenos dát a servis sekretariát, výdajňa jedál SOŠ automobilová Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
435,00 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231178 |
Maliarske a natieračské práce v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
5 931,30 € |
19.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233073 |
Dodávka - náhradné dvierka so zámkami na skrinky do prezuvárne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LAMAJ, spol. s r.o. |
36537349 |
|
178,20 € |
19.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231175 |
Oprava podlahovej krytiny na SOŠ automobilovej Trnava (sekretariát riaditeľa) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
824,19 € |
17.07.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233071 |
Dodávka - tlačivá |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
64,94 € |
13.07.2023 |
|
|
15.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231172 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.06.2023-30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231163 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
61,20 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231166 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.07.2023 do 31.07.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
06.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231173 |
Dodávka - vodné, stočné Jún 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 591,96 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231164 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac jún 2023 - pripojenie a monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
81,12 € |
05.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233069 |
Dodávka PHM k 30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
417,19 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233068 |
Dodávka - kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
|
1 994,40 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |