Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
233085 Dodávka PHM k 15.09.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 133,58 € 18.09.2023 25.09.2023 Faktúra
233087 Dodávka materiál - papierová rolka na ruky so stredovým odvinom - 6 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 40,32 € 18.09.2023 27.09.2023 Faktúra
231209 Školenie - Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie 9.-13.10.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 31826385 360,00 € 14.09.2023 18.09.2023 Faktúra
231210 Online školenie s nahrávkou 22.09.2023 Nová elektronická platforma a zákazka s nízkou hodnotou Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ASVO, s.r.o. 55566804 70,00 € 14.09.2023 20.09.2023 Faktúra
233084 Dodávka - vitrína interiérová 4 ks, USB kľúč 36 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 1 973,00 € 13.09.2023 Faktúra
233083 Dodávka - OOPP (montérková súprava, obuv pracovná) zamestnanec Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca 33206414 83,40 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
233082 Dodávka - OOPP (motnérky a pracovná obuv) žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca 33206414 407,95 € 12.09.2023 18.09.2023 Faktúra
233080 Dodávka - nástenná polica 14 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LIGNOFER spol. s r.o. 31417922 166,32 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
233081 Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 319,91 € 08.09.2023 18.09.2023 Faktúra
231207 Dodávka - vodné, stočné August 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 707,44 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
231206 Poplatky za služby mobilnej siete 01.08.2023-31.08.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
231211 Posúdenie, vystavenie protokolu na veľkokuchynské zariadenia (zmäkčovač vody, dávkovač mycích prostriedkov) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Prvý - RSP 40197131 36,00 € 07.09.2023 Faktúra
231199 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na registráciu poplachov - za mesiac august 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 57,12 € 06.09.2023 14.09.2023 Faktúra
231201 Seminár 06.09.2023 Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov PZaOZ školy a jej vplyv na činnosť školy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KANTORKA, n.o. 45740313 45,00 € 05.09.2023 07.09.2023 Faktúra
231200 GPS monitoring autá a trenažér od 01.09.2023 do 30.09.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 05.09.2023 18.09.2023 Faktúra
233078 Dodávka PHM k 31.08.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 39,59 € 04.09.2023 13.09.2023 Faktúra
231203 Poplatky za služby pevnej siete 01.08.2023-31.08.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,01 € 01.09.2023 13.09.2023 Faktúra
231202 Poplatky za služby mobilnej siete 01.08.2023-31.08.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 82,32 € 01.09.2023 13.09.2023 Faktúra
231198 Za služby v oblasti CO za obdobie August 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.08.2023 13.09.2023 Faktúra
231204 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za obdobie august 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 105,00 € 31.08.2023 13.09.2023 Faktúra
231197 Servis a inštalácia notebooku - zástupkyňa TV Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 166,20 € 31.08.2023 13.09.2023 Faktúra
233079 Dodávka - tonery 5 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 222,00 € 31.08.2023 13.09.2023 Faktúra
231208 Dodávka - tepelná energia za August 2023, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 618,85 € 31.08.2023 22.09.2023 Faktúra
231205 Dodávka - elektrická energia za obdobie 01.08.2023-31.08.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 571,92 € 31.08.2023 28.09.2023 Faktúra
233076 Dodávka - OOPP do školskej výdajne jedál Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA 52907783 119,00 € 24.08.2023 31.08.2023 Faktúra
233077 Dodávka - 6 kg nalepovacie záv. kotúč šedé Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 59,76 € 24.08.2023 06.09.2023 Faktúra
231196 Inzercia 14.08.2023 MY (Trnavský kraj) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 120,00 € 18.08.2023 25.08.2023 Faktúra
231195 Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2023 fľaša oceľová, chladivo Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 87,36 € 17.08.2023 25.08.2023 Faktúra
231194 Webinár 14.08.2023 "Zostavenie smernice o protispoločenskej činnosti od septembra 2023 ..." Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 72,00 € 15.08.2023 21.08.2023 Faktúra
231193 Oprava PC v kancelárii ekonómky SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 186,00 € 15.08.2023 25.08.2023 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »