211164 |
Dodávka - zhotovenie a montáž plastových okien |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EKOPROFIL s.r.o. |
36773727 |
|
140,39 € |
12.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211160 |
Inzercia PARDON Trnava 09.07.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
88,80 € |
12.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211161 |
Zhotovenie reklamnej tabule |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
39,60 € |
12.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211159 |
Inzercia MY Trnavské noviny 06.07.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
120,00 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211163 |
Odstrihnutie strojov od onergií a ich presun |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Convoi s.r.o. |
36670545 |
|
1 188,00 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211153 |
Inzercia PARDON 02.07.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
88,80 € |
08.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213038 |
Dodávka - nohavice pracovné na traky LUXY, blúzka pracovná LUXY |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
174,00 € |
08.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211152 |
Dodávka - tepelná energia jún 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská teplárenská, a.s. |
36246034 |
|
4 319,65 € |
07.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211148 |
Inzercia Nový Čas 1.7.2021, 3.7.2021, 6.7.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
266,40 € |
07.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211158 |
Dodávka - vodné, stočné jún 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 036,97 € |
07.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
214003 |
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
270 912,32 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
214002 |
Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
12 985,20 € |
07.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
211144 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
70,92 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213034 |
Dodávka PHM k 30.06.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
374,42 € |
05.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211143 |
Bezpečnostné služby v mesiaci jún 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
76,44 € |
03.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211145 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.07.2021 - 31.07.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211141 |
Dodávka - stravné lístky 7/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
2 000,00 € |
01.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211155 |
Za služby mobilnej siete 01.06.2021-30.06.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,92 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211154 |
Za služby pevnej siete 01.06.2021-30.06.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,58 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211138 |
Obedy za mesiac jún 2021 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 675,35 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211137 |
Obedy za mesiac jún 2021 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 910,40 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211147 |
Dodávka elektrická energia za obdobie od 01.06.2021 do 30.06.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
901,14 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211140 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.06.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
62,04 € |
30.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211146 |
Služby v oblasti CO za obdobie 6/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211139 |
Inzercia 28.06.2021 MY Trnavské noviny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
120,00 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213037 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
147,19 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211157 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu 6/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
302,78 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211156 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 6/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213035 |
Dodávka materiál - toner Ecodata CE505X CF280X 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
50,40 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211151 |
Servisné činnosti na výpočtovej technike - prenos účtovníctva, obnova databáz |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
75,60 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |