Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211043 Grafický návrh reklamného pútača, prenájom plochy na 4 ks zadných skiel autobusov v lokalite Trnava od 28.02.2021 do 31.03.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JEZET reklamná agentúra, s.r.o. 35763205 396,00 € 28.02.2021 09.03.2021 Faktúra
211041 Inzercia od 22.02.2021 do 28.02.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 108,00 € 28.02.2021 09.03.2021 Faktúra
211040 Inzercia 26.02.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 115,20 € 28.02.2021 09.03.2021 Faktúra
213013 Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TransData s.r.o. 35741236 3,60 € 26.02.2021 09.03.2021 Faktúra
211038 Periodická odborná prehliadka a odborná skúška - revízia zdvíhacích zariadení Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Soňa Hatalová 53235380 1 040,00 € 24.02.2021 02.03.2021 Faktúra
211076 Adaptácia PR filmu pre potreby školy na kalendárny rok 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 RVH Pro s.r.o. 47519037 150,00 € 23.02.2021 09.04.2021 Faktúra
211037 Inzercia 19.2.2021 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 115,20 € 22.02.2021 26.02.2021 Faktúra
211036 Dodávka - stravné lístky 2/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ticket Service, s. r. o. 52005551 4 000,00 € 18.02.2021 26.02.2021 Faktúra
213010 Dodávka materiál - tonery 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 115,20 € 16.02.2021 19.02.2021 Faktúra
211033 Reinštalácia OS a prenos dát ZR TV Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 120,00 € 16.02.2021 19.02.2021 Faktúra
211032 Oprava firewallu - blokovanie portálu Google Meet Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 48,00 € 16.02.2021 19.02.2021 Faktúra
211031 Inštalácia portálu Slovensko.sk a autorizácia osoby Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 48,00 € 16.02.2021 19.02.2021 Faktúra
211030 Wifi pripojenie vrátnica SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 129,60 € 16.02.2021 19.02.2021 Faktúra
211029 Oprava počítača ekonómka SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 108,00 € 16.02.2021 19.02.2021 Faktúra
211034 Vyúčtovanie nájomného do 15.2.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 70,92 € 16.02.2021 26.02.2021 Faktúra
211027 Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2020, spracovanie evidenčných listov odpadov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ENVIRO-LEG s.r.o. 51919885 132,00 € 15.02.2021 19.02.2021 Faktúra
211026 Inzercia od 01.02.2021 do 07.02.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 108,00 € 15.02.2021 19.02.2021 Faktúra
213011 Dodávka - mobilný telefón Samsung Galaxy S10e Dual Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ALZA.sk s.r.o. 36562939 492,19 € 12.02.2021 17.02.2021 Faktúra
213009 Dodávka - šatňové skrine 30 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LAMAJ, spol. s r.o. 36537349 9 808,80 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
211028 Webinár povinnosti mzdového účtovníka pri uzávierke rok 2021 a zmeny k 1.1.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 RELIA, spoločnosť s ručením obdmedzeným 31369308 84,00 € 08.02.2021 15.02.2021 Faktúra
211024 Zabezpečenie ochrany objektu 1.1.-31.1.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 27,96 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
211035 Členský príspevok SOPK na rok 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 08.02.2021 22.02.2021 Faktúra
211023 Dodávka - tepelná energia 1/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 5 209,53 € 05.02.2021 08.02.2021 Faktúra
211018 Odborná prehliadka budov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Soňa Hatalová 53235380 1 260,00 € 05.02.2021 11.02.2021 Faktúra
211025 Programový balíček Mini - Skylink Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Skylink Canal+ Luxembourg S. a r.l. B87.905 69,60 € 05.02.2021 11.02.2021 Faktúra
211022 Dodávka - vodné, stočné 1/2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 377,05 € 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
211016 Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 75,65 € 04.02.2021 16.02.2021 Faktúra
213008 Dodávka - PHM k 31.1.2021 (palivo do kosačky) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 24,84 € 03.02.2021 16.02.2021 Faktúra
211057 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice január 2021 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 03.02.2021 19.03.2021 Faktúra
211014 EPI Právny systém Medium - ročný prístup od 2.3.2021 do 1.3.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 402,48 € 02.02.2021 03.02.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »