Faktúra č. 291262

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 291262
  • Popis fakturovaného plnenia: Orez stromov a kríkov na SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 16.12.2019
  • Celková hodnota: 993,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29154
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť