Faktúra č. 291019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 291019
  • Popis fakturovaného plnenia: Doprava autobusom lyžiarsky kurz 14.01.2019 a 18.01.2019 na trase Trnava - Hronec hotel Drotár - Trnava
  • Dátum doručenia: 24.01.2019
  • Celková hodnota: 2 100,00 €
  • Identifikácia objednávky: 28138
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť