Faktúra č. 26DFBV0271

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0271
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 07.09.2026
  • Celková hodnota: 234,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26096
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2026
  • Poznámka:
Tlačiť