Faktúra č. 26DFBV0143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0143
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - lakovnícky, deratizačný
  • Dátum doručenia: 30.04.2026
  • Celková hodnota: 142,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26048
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť