Faktúra č. 26DFBV0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0123
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2026-31.03.2026
  • Dátum doručenia: 07.04.2026
  • Celková hodnota: 63,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť