Faktúra č. 26DFBV0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0103
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 2 ks
  • Dátum doručenia: 30.03.2026
  • Celková hodnota: 93,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26040
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť