Faktúra č. 26DFBV0099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0099
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - textilné rohože sivé - 2 ks
  • Dátum doručenia: 25.03.2026
  • Celková hodnota: 59,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26028
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť