Faktúra č. 26DFBV0094

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0094
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - rolovaný papier a papierové útierky s odvíjaním 2 vrstvový
  • Dátum doručenia: 19.03.2026
  • Celková hodnota: 137,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26034
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť