Faktúra č. 26DFBV0087

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0087
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodanie a výsadba stromov v objekte SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 10.03.2026
  • Celková hodnota: 469,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26038
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť