Faktúra č. 26DFBV0028

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0028
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka tonery XEROX 4 ks
  • Dátum doručenia: 02.02.2026
  • Celková hodnota: 452,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26009
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť