Faktúra č. 26DFBV0024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 26DFBV0024
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - plechy na odborný výcvik
  • Dátum doručenia: 30.01.2026
  • Celková hodnota: 750,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26018
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2026
  • Poznámka:
Tlačiť