Faktúra č. 251331

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 251331
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava telefónnej klapky na SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 17.12.2025
  • Celková hodnota: 124,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25178
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť