Faktúra č. 251075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 251075
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce na SOŠa Trnava
  • Dátum doručenia: 13.03.2025
  • Celková hodnota: 1 204,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25041
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť