Faktúra č. 241038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 241038
  • Popis fakturovaného plnenia: Autobusová doprava 24.02.-28.02.2014 na trase Trnava - NVÚ Hrnčiarovce - SOŠA Trnava a späť
  • Dátum doručenia: 28.02.2014
  • Celková hodnota: 300,00 €
  • Identifikácia objednávky: 24043
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť