Faktúra č. 233065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 233065
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 2 ks
  • Dátum doručenia: 08.08.2013
  • Celková hodnota: 134,10 €
  • Identifikácia objednávky: 23092
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť