Faktúra č. 2317003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2317003
  • Popis fakturovaného plnenia: Dobropis elektrická energia k VS 1052304419 za obdobie 01/2023
  • Dátum doručenia: 24.11.2023
  • Celková hodnota: 376,07 €
  • Identifikácia zmluvy: 1309/2022
  • Dátum zverejnenia: 02.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť