Faktúra č. 231325

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231325
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby pevnej siete Telekom 01.12.2023-31.12.2023
  • Dátum doručenia: 01.01.2024
  • Celková hodnota: 62,29 €
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť