Faktúra č. 231281

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231281
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie na SOŠA Trnava
  • Dátum doručenia: 22.11.2023
  • Celková hodnota: 144,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23190
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť